Внимание! Вы не видите того, что могут видеть другие!
У Вас отключена поддержка javascript в Вашем браузере, а значит наш и многие другие сайты могут некорректно отображаться или не работать на Вашем компьютере. Включите поддержку javascript, чтобы работа с сайтом приносила Вам удовольствие.
 
  Позвоните нам
+7(499)638-25-20


Напишите нам
Главная / Курсы, семинары и тренинги / Финансы / Бухгалтерский учет и налогообложение / Учет, налогообложение и налоговое планирование 2018

Курс повышения квалификации: Учет, налогообложение и налоговое планирование 2018

 
17 - 20 апреля 2018 г. (4 дня, 32 часов)
Санкт-Петербург
Код: 40141
Форма обучения: Очная
Почему Вам стоит посетить этот курс повышения квалификации:  В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации в объёме 32 часов
Оказываем помощь в бронировании гостиниц
 
 
Цена сегодня 33 100 руб.

 
 
ЗАДАТЬ ВОПРОС   ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Оставьте нам свой Email, и мы сообщим Вам о снижении цены на данное мероприятие.
E-mail
Имя
Заказать звонок
Сообщить мне о снижении цены
Нужна помощь? Позвоните нам: +7(499)638-25-20
или напишите свой вопрос консультанту
 
Этот курс повышения квалификации для Вас, если Вы: Главный бухгалтер,специалист по налогообложению, аудитор, собственник, генеральный, финансовый директор, руководитель финансово-экономической службы, руководитель и сотрудник бухгалтерской службы

Программа курса повышения квалификации «Учет, налогообложение и налоговое планирование 2018»

Приглашаются:
  • Собственники компаний.
  • Директора, генеральные директора и их заместители по ключевым направлениям деятельности компании.
  • Главные бухгалтеры, специалисты по налогообложению, аудиторы.
  • Финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
  • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
  • Руководители и специалисты различных направлений, заинтересованные в получении новых компетенций.
Цель курса:
  • Формирование и совершенствование знаний, умений и навыков главного бухгалтера и бухгалтера в свете требований профстандартов утвержденных Приказом Минтруда России от 22.12.2014 №1061н.
  • Освоить подходы к налоговому планированию в свете последних изменений законодательства.
  • Актуализировать знания в области ведения учета и налогообложения расчетов с персоналом по оплате труда.
  • Уточнить требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета и порядку исчисления налогов.
  • Обсудить проблемы минимизации налоговых рисков договорной работы.
Первый деньНовое в налогообложении в 2018 году
1. Изменения, касающиеся оплаты труда, НДФЛ и страховых взносов
  • Новая отчетность по НДФЛ в 2018 г. – как и что сдавать; новые штрафы за ее не предоставление и иные возможные негативные последствия для налогоплательщика; отчетность по НДФЛ для крупнейших налогоплательщиков и для налогоплательщиков, имеющих обособленные подразделения.
  • Изменение в налоговых вычетах в 2018 г.; уточнение даты перечисления НДФЛ; зависимость дня фактического получения дохода от даты утверждения авансового отчета по командировке; доходы физлица по которым определен день, который признается датой их фактического получения; изменение срока о невозможности удержать НДФЛ; НДФЛ при выходе из общества.
  • Разъяснение сложных вопросов, связанных с уплатой НДФЛ в письмах Минфина в 2018г. (НДФЛ за членов ЕАЭС, лиц, имеющих статус беженцев, последствия удержания НДФЛ с авансов; НДФЛ за предоставляемое работнику помещение и пр.).
  • Изменения, касающиеся уплаты и администрирования страховых взносов (новое в КБК в 2018 году; изменения, касающиеся лизинга персонала и корреспондирующие изменения в законодательстве о страховых взносах; разъяснения в письмах ведомств, касающиеся сложных изменений 2018 г.).
  • Изменения, непосредственно касающиеся оплаты труда (законодательство; приказы; разъясняющие письма ведомств по сложным вопросам).
2. Изменения, касающиеся налога на прибыль и НДС
  • Изменения по НДС и налогу на прибыль в 2018 г. касающиеся амортизируемого имущества; предельных значений процентных ставок по обязательствам из контролируемых сделок; изменение условий при которых организация вправе внести только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль; изменения по НДС касающиеся спецрежимников, иные изменения.
  • Налоговые риски. Первые итоги камеральных проверок по НДС в 2018г. и работы системы Big Date. Увеличение выездных проверок, фактически являющиеся последствиями камеральных. К чему привело изменение одновременно уголовно-процессуального законодательства в 2018 г. и порядка проверки декларации по НДС. Планируемое новое изменение декларации по НДС в 2018 г. Налоговые риски. Разъяснения по поводу высоких налоговых рисков в письмах ведомств 2018 г. Какие схемы выявят налоговые органы.
  • Корпоративное и налоговое законодательство. Отмена печатей. Каким образом сдавать документы и обосновывать расходы в целях исчисления налога на прибыль.
3. Изменения, касающиеся налога на имущество в 2018 г. Изменения, касающиеся специальных налоговых режимов
  • Изменения, касающиеся специальных налоговых режимов организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
  • Какие способы оптимизации налога окончательно перестали работать.
Второй деньЗаработная плата в 2018 году
Часть 1. Вопросы трудового права
1. Изменения в трудовом законодательстве середины 2018 г., касающиеся заработной платы
  • Изменения, связанные с суммированным учетом рабочего времени; касающиеся беременных сотрудниц; выдачи трудовой книжки; отпусков; отказа при приеме на работу; изменения, связанные с лизингом персонала в 2018 году.
  • Изменение размера МРОТ.
  • Профессиональные стандарты и пр. изменения.
  • Обзор и анализ последних разъяснений ведомств, касающихся оплаты труда.
2. Первичные документы. Риски неправильного оформления
  • Письма ведомств об оформлении кадровых документов.
  • Оформление командировки с учетом изменений.
3. Трудовой договор и локальные нормативные акты
  • Как составить, чтобы минимизировать риски работодателя.
  • Как составить положение о премировании и депремировании.
  • Порядок выплаты премии при увольнении: как обеспечить работодателю максимальную возможность действий по выплате (не выплате премии).
4. Оплата труда работников, работающих в нестандартных условиях.
  • Оплата в праздничные и выходные дни.
  • Суммированный учет рабочего времени.
  • Вахтовый метод.
5. Удержания и вычеты из заработной платы. Материальная ответственность работника
  • Проблемы возврата излишне выплаченных работнику сумм (с учетом последней судебной практики). Когда деньги вернуть не удастся.
  • Почему практически невозможно вернуть отпускные, выданные авансом.
  • Возврат излишне выплаченных сумм вследствие счетной ошибки.
  • Что считать счетной ошибкой для целей возврата излишне выплаченных сумм.
  • Возврат излишне выданных командировочных и другие случаи возврата лишних сумм.
  • Порядок удержаний. Суммы, которые были выплачены в связи с злоупотреблениями своими правами руководителем организации: процесс возврата.
  • Материальная ответственность работника: как работодателю максимально защитить свои права.
6. Ученический договор
  • Что необходимо предусмотреть, чтобы вернуть потраченные на обучение сотрудника деньги в любом случае (с анализом судебной практики).
7. Отпуска
  • Начисление, отчисления, расчет средней заработной платы.
8. Ответственность должностных лиц за нарушение трудового законодательства
  • Административная ответственность.
  • Финансовая ответственность.
  • Уголовно-правовая ответственность.
Часть 2. НДФЛ и страховые взносы
1. НДФЛ (изменения 2018 года).
  • Новый порядок и форма сдачи отчетности в 2018 году.
  • Изменения 2018. касающиеся иностранных граждан, в том числе разъяснения, данные в письмах Минфина в 2018 году (удержание НДФЛ с доходов сотрудников-нерезидентов, в том числе членов Таможенного союза; особенности исчисления НДФЛ с лиц, имеющих статус беженцев); иные изменения.
  • Изменения в налоговых вычетах в 2018 г. и порядке их получения.
  • Страховые взносы (изменения 2018 года).
  • Изменения законодательства 2018 года в обложении страховыми взносами и администрировании, связанном со страховыми взносами. Разъяснения ФСС в 2017 г. по наиболее важным вопросам.
  • Страховые взносы 2018: дополнения и изменения ФЗ № 125-ФЗ и № 250-ФЗ.
2. Налогообложение и обложение страховыми взносами отдельных выплат
  • Материальная помощь, подарки самому сотруднику и членам его семьи, выплаты при восстановлении сотрудника на работе, смерть сотрудника; оплата жилья сотруднику и др. случаи.
  • Типичные ошибки при уплате НДФЛ и страховых взносов.
  • Обзор писем ведомств и судебной практики, связанных с обложением выплат налогами и страховыми взносами.
Часть 3. Налоговое планирование страховых взносов и зарплатных налогов
Третий деньНалоговые риски договорной работы
1. Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.)
  • Сопровождающая документация.
  • Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения.
  • Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.
2. Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль
  • Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры.
  • Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль.
  • Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре.
  • Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат.
3. Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость
  • Когда не стоит указывать единую сумму договора. Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом. Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора.
  • Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом.
4. Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы
  • Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды.
  • Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде.
  • Изменения положения налогоплательщика в связи с наличием системы Big Date (камеральные проверки).
  • Почему прежние способы защиты схем могут оказаться не результативными.
  • Проверка контрагента.
5. Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия.
  • Последние письма и разъяснения.
6. Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий
  • Оцениваем и минимизируем налоговые риски.
  • Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок 2018г.
7. Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски
  • Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ.
  • Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС в 2018 г, минимизация рисков, последствия.
Четвертый деньНалоговое планирование в 2018 году
1. Изменения в законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование
  • Изменения в порядке камеральной проверки деклараций по НДС (система Big data; первые результаты камеральных проверок согласно новому порядку, что кардинально меняется в налоговом планировании НДС.
  • Какие старые способы минимизации НДС стали невозможны и что нового можно применить.
  • Закон о деофшоризации, ответственность за несоблюдение перечеркивает ли он возможность использования иностранных юрисдикций в налоговом планировании; закон о налоговой амнистии капитала; новый порядок привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления: почему теперь не всегда результативно искать компромисс на уровне налоговой инспекции).
2. Общие правила применения способов оптимизации налогообложения: как избежать ошибок
  • Построение холдинговой структуры бизнеса как основа налогового планирования среднего и крупного бизнеса.
  • Особенности налогового планирования малого бизнеса.
3. Минимизация налога на прибыль в группе компаний
  • Минимизация налога с помощью российских субъектов льготного налогообложения (давальческая схема, разделение потоков, использование субъектов льготного налогообложения; деятельность в простом товариществе; использование трансфертного ценообразования; лизинг; реорганизация; схемы с долями и пр.).
  • Международное налоговое планирование сделок.
4. Налоговое планирование НДС
  • Планирование оборотного НДС.
  • Планирование НДС при крупных сделках.
  • Минимизация налога при обычной деятельности предприятия.
5. Налоговое планирование зарплатных налогов и сборов
  • Дивидендная схема; кооперативы; пониженные ставки страховых взносов; компенсационные выплаты; выплаты по ученическим договорам.
  • Выплаты членам совета директоров.
  • Перераспределение фонда оплаты труда и другие .способы минимизации зарплатных налогов (сборов): нюансы применения.
  • Реинвестирование финансов при применении способов экономии налога на прибыль.
6. Оценка и минимизация рисков при налоговом планировании
  • Связанных с необоснованной налоговой выгодой; налоговые последствия недействительности сделок; риски, связанные с Финмониторингом.

В результате обучения Вы получите:

  • Удостоверение о повышении квалификации установленного законом образца

Курс повышения квалификации «Учет, налогообложение и налоговое планирование 2018» в г. Санкт-Петербург проводят

 
ФИО лектора по запросу
Стоимость при подписке на рассылку : 33 100 руб.   33 100 руб.
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Подайте заявку, чтобы забронировать место. Подача заявки не накладывает на Вас никаких обязательств по посещению данного мероприятия.
После получения заявки мы свяжемся с Вами в течение одного рабочего дня и предоставим всю необходимую информацию о мероприятии. Оплата обучения производится только после согласования всех вопросов.
 

 
Задайте свой вопрос по телефону:
   +7(499)638-25-20
   +7(812)643-21-20
или Напишите нам
© PROFOBUS.ru,
2009-2018
Сайт разработан
в компании «Медиасайт»
Использование материалов Портала в коммерческих целях возможно только с письменного разрешения Администрации портала. При перепечатке материалов активная ссылка на портал обязательна.
 
Оставьте нам свой номер телефона, и мы перезвоним Вам в течение часа в рабочее время.
Телефон
ФИ(О)
Если Вы указали рабочий номер телефона, то, пожалуйста, укажите свою Фамилию
Хотите быть первым в курсе важных акций?